7月3日下午,涇河新城審計辦組織召開了產業發展集團下屬子公司城投公司2022年資產負債情況審計進駐會。產業發展集團黨委副書記、總經理陳中,產業發展集團黨委委員、紀委書記楊睿華,產業發展集團總經理助理曹懿昭參加。
會上宣讀了審計通知書、審計“四嚴禁”工作要求和審計“八不準”工作紀律,并介紹了審計方案的主要內容。審計組就做好本次專項審計工作提出三點要求:一是提高政治站位,充分認識此次審計工作的重要意義;二是加強溝通協調,互相支持配合,提高審計效率;三是強化審計質量,依法依規開展審計工作。
會上,陳中做表態發言。他指出,一是全力配合審計組的工作。嚴格按照審計組的要求,及時提供真實、完整的資料、數據和情況,堅決做到不瞞報、不漏報、不錯報。二是發現問題迅速整改。針對審計中發現的問題、差距和薄弱環節,不回避矛盾、不推卸責任,嚴格按照審計組的意見和要求,堅決迅速整改到位。三是進一步提高財務管理水平。以此次審計工作為契機,虛心聽取意見建議,認真查找差距、改進工作,進一步規范預算管理、財務收支、重大經濟事項決策、債權債務管理等經濟行為,努力提升企業經營管理水平,不斷提高集團業務管理水平及抗風險能力。
成立近4年來,產業發展集團積極履行“規則、流程、結果、閉環”工作方法,建立覆蓋集團業務流程的內部控制體系,形成科學有效、周密實用、整體協同的“風險管理-內部控制-合規法治”+“內部審計-合同管理”的“3+2”風險管控體系,將分散化、單一化的工作模式優化調整為結構化、模塊化的管理體系,突出管控業務的關鍵控制點,實現業務風險“事前、事中、事后”全流程管控。同時,將內部審計作為增加企業價值、促進企業發展的重要手段,多次召開審計專題會議對集團審計工作進行安排和部署。
下一步,產業發展集團將繼續聚焦“三重一大”、國有資產投資經營、財務資金預算執行、中央八項規定精神、財經法紀執行重大事項,對重點部門和單位安排專項審計,重點項目安排跟蹤審計,深入揭示各類制度缺失、違規違紀和管理不規范等問題,通過推進專項工作、點對點解決具體問題,促進各部門、各子公司規范管理能力建設,提高經營管理績效,牢牢守住不發生系統性風險的底線,確保不碰觸法律法規的紅線。